送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-04-04 13:00

一、 冲销原分录 
借:库存商品-10000 
贷:应付账款-10000 
二、按发票入账 
借:库存商品10000 
借:应交税费——应交增值税(销项税额)1700 
贷:应付账款11700 
三、付款 
借:应付账款11700 
贷:银行存款11700

受伤的纸鹤 追问

2018-04-04 21:08

老师:当时在网上报税的报表“成品油购销存”,上月我已经暂估入库,录入购进油品了,现在我怎么录呢,如果再录入就重复了

受伤的纸鹤 追问

2018-04-04 21:09

这月我认证的这张票!!

江老师 解答

2018-04-05 10:53

这个就不需要再录入库存了

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相关问题讨论
一、 冲销原分录 借:库存商品-10000 贷:应付账款-10000 二、按发票入账 借:库存商品10000 借:应交税费——应交增值税(销项税额)1700 贷:应付账款11700 三、付款 借:应付账款11700 贷:银行存款11700
2018-04-04 13:00:10
你好,这是一种非正规的做法,这么做银行余额也不对了,现金也不对了.....
2018-08-05 12:16:34
你好 你的分录是正确的!
2020-07-14 11:36:45
您好 这样写分录正确的
2021-12-02 10:25:17
您好: 那还不是体现应付账款10100,货币资产同样减少那么多。
2018-08-05 15:48:59
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