送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-08-30 11:03

你好!借固定资产 贷专项应付款。

晴儿 追问

2017-08-30 11:06

付出去的钱呢怎么做啊?

宋生老师 解答

2017-08-30 11:06

你好!借专项应付款 贷银行存款。

晴儿 追问

2017-08-30 11:30

老师那不是没有冲掉么,这样一借一贷

宋生老师 解答

2017-08-30 11:31

你好!你一开始是怎么做的分录呢?收到钱?

晴儿 追问

2017-08-30 11:43

一开始是做的借银行存款贷专项应付款,现在专项应付款里还有好多没冲掉

宋生老师 解答

2017-08-30 11:44

你好!是这样的。你如果确实是专项应付款。你只是代收代付而已。支付的时候借其他应付款 贷银行存款。 
看你的这个应该是一种补贴,你应该计入营业外收入。

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相关问题讨论
你好!借固定资产 贷专项应付款。
2017-08-30 11:03:09
你好 ;   你们借银行存款贷专项应付款;  借管理费用 -工资贷应付职工薪酬-工资      ; 借  应付职工薪酬-工资   贷银行存款;  借专项应付款  贷 管理费用等   
2022-07-13 10:45:34
你好,同学。 是的相关支付时 借 专项应付款 代 银行存款
2019-12-06 11:14:07
你好同学是的同学可以放这里的。 你直接形成固定资产就入固定资产,然后将专项应付款再转营业外收入就可以的
2020-10-30 08:37:11
你好,在当期确认所得税费用就好了,借:所得税费用 贷:应交税费-所得税
2020-07-06 12:53:22
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