- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2016-12-25 18:41
您好!王老师,是不是这样,借:银行存款 贷:递延收益,以后如发生拆迁费用再冲递延收益,递延收益如有余额,会交税吗?是政府拆迁。谢谢!
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您好,应该记入递延收益科目的。
2016-12-25 18:31:37

您好,专项应付款不是有专项用途吗,怎么可以用于对外投资呢
2019-10-16 23:24:12

你好,借:固定资产等科目,贷:银行存款
2021-04-19 19:22:17

我单位动迁,政府给予土地房屋补偿2900万,作为专项应付款入账,搬迁及固定资产清理抵销专项应付款400万,乘余专项应付款用于购置土地,建厂房,这一部分专项应付款应如何作会计处理。
2015-11-09 15:53:26

你好,收到
借;银行存款 贷;专项应付款
购买资产,借;固定资产 贷;银行存款
计提折旧,借;管理费用 贷;累计折旧
摊销,借;专项应付款,贷;营业外收入
2019-03-18 14:10:28
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王雁鸣老师 解答
2016-12-25 18:31
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2016-12-25 18:46