送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2020-10-30 08:37

你好同学是的同学可以放这里的。
你直接形成固定资产就入固定资产,然后将专项应付款再转营业外收入就可以的

高挑的铅笔 追问

2020-10-30 14:36

老师能解决下分录吗?我对不上,感觉转不过来

何江何老师 解答

2020-10-30 17:24

借:银行存款 35
贷:专项应付款35
借:专项应付款 35
贷:营业外收入35
借:固定资产3+9
贷:银行存款 12

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相关问题讨论
你好同学是的同学可以放这里的。 你直接形成固定资产就入固定资产,然后将专项应付款再转营业外收入就可以的
2020-10-30 08:37:11
你好!借固定资产 贷专项应付款。
2017-08-30 11:03:09
你好,有问题的先做无形资产,你开始建房屋了,摊销在建工程
2024-12-23 10:14:05
你好,同学。 是的相关支付时 借 专项应付款 代 银行存款
2019-12-06 11:14:07
你好,这里你的在建工程180万挺多的。如果你是事业单位还好,因为不用交所得税。但是如果是企业,是有风险的。因为在建工程不转为固定资产,就要转入费用.也不能折旧 所以虚增利润。 如果你在建工程不能转固定资产,那就做支出了 借 事业支出30,专项应付款150,贷在建工程。事业单位每月会结转支出进入事业结余。
2018-08-24 10:37:15
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