厂房国有土地,由于马路放宽门卫拆除后往里面建造,现在新门卫正在建造先预付了3万工程款,然后把厂房屋顶翻新了一下付款9万,现在收到拆迁款35万,请问下我能不能放入专项应付款专款专用,涉及的科目怎么做分录?还有关于固定资产和无形资产要怎么做?
高挑的铅笔
于2020-10-30 08:08 发布 610次浏览
- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
2020-10-30 08:37
你好同学是的同学可以放这里的。
你直接形成固定资产就入固定资产,然后将专项应付款再转营业外收入就可以的
相关问题讨论

你好同学是的同学可以放这里的。
你直接形成固定资产就入固定资产,然后将专项应付款再转营业外收入就可以的
2020-10-30 08:37:11

你好!借固定资产 贷专项应付款。
2017-08-30 11:03:09

你好,有问题的先做无形资产,你开始建房屋了,摊销在建工程
2024-12-23 10:14:05

你好,同学。
是的相关支付时
借 专项应付款
代 银行存款
2019-12-06 11:14:07

你好,这里你的在建工程180万挺多的。如果你是事业单位还好,因为不用交所得税。但是如果是企业,是有风险的。因为在建工程不转为固定资产,就要转入费用.也不能折旧 所以虚增利润。
如果你在建工程不能转固定资产,那就做支出了 借 事业支出30,专项应付款150,贷在建工程。事业单位每月会结转支出进入事业结余。
2018-08-24 10:37:15
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2020-10-30 14:36
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2020-10-30 17:24