老师,问下老板的住房出租成办公室,房租费大概一个 问
同学你好 看这个图片上的 税率都有 答
老师好 请教个问题 就是2020年供应商开错发票给 问
那个不行,数量是虚开的,本身没有那么多 答
老师 ,我们2025年11月因为人数增加了,超过300人了, 问
超过300人就没法享受小微了哈,不过是按全年平均来算 答
老师:用私户付的工程款,现在对方开票过来了,怎么记 问
可直接贷记其他应付款 答
老师,请问一下,货款是与客户月结对帐的,所以当月开 问
可以上月确认未开票收入,并结转成本 答

你好,老师,关于拆迁中拆迁补偿款建厂房的分录是借:在建工程 贷:银行存款 这样专项应付款就减不下来了呀,可是这个钱不就是用来盖厂房的吗?
答: 你好同学 借:专项应付款 贷:其它收入 这个专项不再付了就转为其它收入了
政府补贴款,发放下来,并且使用了,最近查账发现之前的会计做的账是借 在建工程 贷银行存款。可是专项应付款的账上还有钱,实际上这钱已经用完了。这个该怎么处理呢?
答: 借;专项应付款 贷;营业外收入
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
在建期间,比如专项应付款帐上有100万元,现在支付部份工程款从收到专项应付款里支付50万元分录这样做: 借:在建工程 货:银行存款 但专项应付款应该怎么结转出这50万?和应该什么时候结转出来呢?
答: 借;专项应付款 贷;营业外收入 发生相关支出的时候结转










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