送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-08-23 10:16

借:其他应付款贷:短期借款

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相关问题讨论
管理费用-福利费和应付职工薪酬这两个科目我们没有,是需要专门建立是吗?我们职工薪酬不从食堂发,这次就是光买餐卡。
2021-09-02 15:47:45
我知道这个钱后面会给到股东,但是现金日记账里有记录这笔,这个月底做账的时候不用理会么?
2016-12-09 11:36:39
1.取现,借 现金3万贷银存3万 2.还xx借款,借其他应付款~法人名字16017元贷现金16017元 3.支付xx月份工资,借应付职工薪酬10000贷现金10000 4.剩余的现金不用做分录,这样写对吗
2019-02-25 20:16:00
没有做错,是,借,库存现金16000贷,其他应付款~法人名字16000
2019-02-08 17:22:11
出纳在前期也垫付了资金的,就把出纳挂在了其他应付款_出纳可以吗?
2018-11-07 17:07:46
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