老师好,想问下我们食堂平时给职工办就餐卡会计分录是 其他应付款-工本费和现金-库存现金。现在就餐卡不够了,食堂重新买了些就餐卡,新购入的就餐卡会计分录怎么做?我们实际购买的工本费是10元/张,收职工工本费是按照20元收取的,退卡的时候也是退20和卡里的余额。

hy
于2021-09-02 15:37 发布 2016次浏览
- 送心意
森林老师
职称: 中级会计师
2021-09-02 15:38
借管理费用-福利费10,贷应付职工薪酬10
付款时,借应付职工薪酬10,贷银行或现金。
收到员工工本费时,借现金20,贷其他应付款20
退卡时,借其他应付款20,贷现金或银行
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1.取现,借 现金3万贷银存3万
2.还xx借款,借其他应付款~法人名字16017元贷现金16017元
3.支付xx月份工资,借应付职工薪酬10000贷现金10000
4.剩余的现金不用做分录,这样写对吗
2019-02-25 20:16:00
没有做错,是,借,库存现金16000贷,其他应付款~法人名字16000
2019-02-08 17:22:11
出纳在前期也垫付了资金的,就把出纳挂在了其他应付款_出纳可以吗?
2018-11-07 17:07:46
管理费用-福利费和应付职工薪酬这两个科目我们没有,是需要专门建立是吗?我们职工薪酬不从食堂发,这次就是光买餐卡。
2021-09-02 15:47:45
我知道这个钱后面会给到股东,但是现金日记账里有记录这笔,这个月底做账的时候不用理会么?
2016-12-09 11:36:39
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2021-09-02 15:47
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2021-09-02 15:48