送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-07-30 14:25

您好,上交时,借;应付职工薪酬-社保,贷:现金或者银行存款,计提时,借:以前年度损益调整,贷:应付职工薪酬-社保。结转时,借:利润分配-未分配利润,贷;以前年度损益调整。

上传图片  
相关问题讨论
你好,计提借管理费用,贷应付职工薪酬-社保,支付的时候,借应付职工薪酬-社保,贷银行存款
2019-06-21 17:52:56
你好, 计提:借:管理费用——社保 贷:应付工资薪酬——社保 上交,借:应付职工薪酬 ——社保 其他应付款 ——社保 贷:银行存款
2019-12-08 17:30:45
你好 计提,借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—社保 缴纳,借:应付职工薪酬—社保 ,其他应收款(个人负担部分),  贷:银行存款
2021-11-17 15:04:21
你好,就是疫情期间企业的减免部分对吗
2020-04-07 14:04:24
你好,什么原因产生的退款?如果是疫情期间退回到原单位承担部分,冲减你们单位的计提费用就可以
2020-03-27 20:10:20
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...