送心意

易 老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2023-01-13 22:27

您好,借:预付账款,贷:银行存款您好,按月借:管理费用租金,贷:预付账款

也许* 追问

2023-01-13 22:36

1月6日开了发票3000元,然后等到1月13日才付1000元哦。

易 老师 解答

2023-01-13 23:31

你好,可以的, 没问题

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相关问题讨论
您好,借:预付账款,贷:银行存款您好,按月借:管理费用租金,贷:预付账款
2023-01-13 22:27:52
好的,对于这种情况,你可以这样做分录: 1. 在3月份开出发票时,借记“应收账款”,贷记“租金收入”。 2. 在5月份收到租金时,借记“银行存款”,贷记“应收账款”。 这样能够确保收入在产生时就被确认,同时收款时更新现金流。
2024-11-09 21:40:25
答:是的,你可以先把这个月免租期的租金作为待摊费用计入账户,等到有租金的那个月再做摊销。此外,根据国家《企业会计准则》第41号准则,待摊费用应该按其固定会计期间来摊销,而不能把一段时间内的待摊费用集中在一个月去摊销。 案例:某公司2018年底签订了一份3年的租赁合同,且该合同规定在每年的8月1日支付租金,其他季度为免租期,则该公司可以把每年8月1日支付的租金作为应付账款计入账户,而把免租期的租金作为待摊费用计入账户,然后在有租金的每季度摊销相应的待摊费用。
2023-03-01 18:48:51
您好,预付的时候 借 预付账款 贷 银行存款 然后每个月 借 管理费用——租金 贷 预付账款
2022-01-27 16:33:25
一块做 做六个月的,借管理费用贷应付账款12000。
2020-06-11 14:02:12
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