公司每个月都要交房租,半年一交,每月20000,七月份交07-12月房租120000,款已支付,发票未开,会计分录七月借:预付账款120000 贷:银行存款 120000 借:管理费用20000 贷:待摊费用20000 如果八月收到发票借:管理费用20000 贷:待摊费用20000 借:待摊费用120000 贷:预付账款120000 是不是这样操作的?
玲仔
于2017-07-24 22:01 发布 1173次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-07-24 22:06
那07月还没有发票,我该用什么原始凭证入账呢?
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借:管理费用 贷:其他应付款,支付管理费用时会计分录:借:其他应付款 贷:银行存款
分录对的
2022-07-07 10:03:28

你好 你这样的话 就重复做费用了。 你付款一年的时候做 借预付账款贷银行存款 分摊的时候每月做 借:管理费用租金
贷:预付账款
2019-10-12 17:35:10

你好 咱用的小准则 吗
2023-05-15 16:10:12

你好,可以的呢,没事的呢
2021-10-19 13:42:30

你好 是的 是这样来做的
2019-11-25 13:40:47
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