#提问# 我们公司有私车公用业务,昨天员工去税务代开了半年的租赁费,我做账这样写会计分录 借:预付账款6000(4-9月) 贷:银行存款 借:管理费用-租赁费(4月)贷:预付账款1000 以后每月都按第二个会计分录摊,我这样做对吗、
∮冰☆雪々
于2019-04-24 10:01 发布 946次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论

借:管理费用 贷:其他应付款,支付管理费用时会计分录:借:其他应付款 贷:银行存款
分录对的
2022-07-07 10:03:28

你好 你这样的话 就重复做费用了。 你付款一年的时候做 借预付账款贷银行存款 分摊的时候每月做 借:管理费用租金
贷:预付账款
2019-10-12 17:35:10

你好,你的会计分录非常的正确的
2019-04-24 10:02:25

你好,可以调整的,按照实际月份摊销
2019-03-02 15:48:49

新公司成立租赁厂房预付了三个月的房租没有收到发票做的会计分录借 预付账款 贷 银行存款,
摊销一个月的房租 借 管理费用 贷 待摊费用,现在收到发票后借:待摊费用贷:预付账款
2017-08-04 10:06:16
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