老师,我前面月份多计提了公积金。当时是借:管理费用-公积金 ,贷:应付职工薪酬-公积金,然后这个月我发现想把它冲回来,我怎么操作弄分录 我是这么操作吗

英勇的面包
于2023-01-11 09:46 发布 709次浏览

- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2023-01-11 09:46
同学你好
直接冲减就可以了
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你好,您这个是计提吗
2023-08-02 10:32:46
分录不对哈; 按我写的来做:
1.计提工资
借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保和公积金(企业部分)
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬——社保
应付职工薪酬-公积金
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
其他应付款-公积金(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交社保公积金
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
- 公积金(企业部分)
其他应付款——社保(个人部分)
- 其他应付款-公积金(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
2022-04-06 16:15:10
你好,对,公积金也要做,
2022-05-16 14:06:28
你好,找应付职工薪酬的所有会计分录,看看对方科目是什么
2022-01-23 21:10:06
你好 必须要通过应付职工薪酬过渡的
2019-11-16 09:48:54
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