计提员工工资 借:管理费用 -员工工资 管理费用-社保(单位) 管理费用-公积金(单位) 贷:应付职工薪酬 这样做会计分录对吗

孙婷,
于2022-06-08 11:24 发布 1251次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-06-08 11:29
你好同学,这样做是正确的,但是那个应付职工薪酬后面也是要加对应的二级科目地。最好分别做三个凭证比较清楚。
相关问题讨论
你好,您这个是计提吗
2023-08-02 10:32:46
分录不对哈; 按我写的来做:
1.计提工资
借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保和公积金(企业部分)
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬——社保
应付职工薪酬-公积金
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
其他应付款-公积金(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交社保公积金
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
- 公积金(企业部分)
其他应付款——社保(个人部分)
- 其他应付款-公积金(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
2022-04-06 16:15:10
你好,对,公积金也要做,
2022-05-16 14:06:28
你好,这里的工资是没有扣除个人负担(社保,公积金,个人所得税)之前的金额。
社保、公积金 是只计提单位部分
2022-04-20 13:56:18
你好!是的,也是这样做的了
2023-08-22 11:07:16
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