老师,我印花税报错了,作废了要重新报这个在哪里更 问
你好;税源采集里面- 行为税合并申报表里面- 找到税源采集- 里面去改 答
你好,餐饮发票能开专票吗? 问
可以开,不能抵扣,没有意义。 答
老师你好,我们是销售费用的业务招待费要按实际费 问
是的,凡是业务招待费都是那个标准 答
请问老师,工资本月发放上月工资,在本月能申报个税 问
你好,是下个月申报了 四月份申报三月发放的二月份的工资。 答
某矿山投资方案如下:固定资产投资为10000万元(按 问
你好,请稍等一下,稍后给你具体解析 答
应付职工薪酬——职工福利费,应付职工薪酬——工资,可以一起结转到管理费用——职工薪酬吗?还是要分开管理费用——福利费?
答: 你好 要分开,列入管理费用福利费科目
福利费计入工资表的分录:借:管理费用-工资贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费贷:库存现金还是:借:管理费用-福利费贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费贷:库存现金
答: 您好,分录二是正确的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
发放中秋福利费:借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金对于这个分录应付职工薪酬为什么要转入管理费用?
答: 同学,你好 因为这个福利计入费用
#提问#请问老师买的西服三件套做分录借管理费用-管理人员职工薪酬,贷应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,贷银行存款,这样对吗?那计提时是管理费用-福利费还是管理费用-管理人员职工薪酬呢?谢谢
老师,食堂生活费的,计提是计入管理费用-工资,应付职工薪酬-福利费,还是计入-管理费用-福利费,应付职工薪酬-福利费呢?
发放职工福利,是直接写借:管理费用-福利费 贷:银行存款,还是写借::管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费;借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款?
玲子 追问
2020-12-22 19:42
紫藤老师 解答
2020-12-23 00:16