送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2023-01-07 10:42

你好,同学。
您现在把这个余额调整到以前年度损益调整处理。

小静儿- 追问

2023-01-07 10:45

怎么做呢 就近处理可以吗 不用以前年度损益调整

陈诗晗老师 解答

2023-01-07 10:46

您这个是跨年了,您调整,肯定是要用这科目的啊
借,以前年度损益调整  贷,应交税金  

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相关问题讨论
你好,同学。 您现在把这个余额调整到以前年度损益调整处理。
2023-01-07 10:42:21
你好;  你什么准则的; 好判断科目  ;   多做了收入科目 和税费; 你就得调整  损益科目的; 要走以前年度损益调整科目来处理的  
2023-03-07 09:53:55
你好,你好,进项税认证是 借:做应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税呢 未认证之前入应交税费-应交增值税-待认证进项税呢
2022-04-07 14:28:05
您好,是需要做销项税的
2024-01-12 20:11:50
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
2023-05-09 09:54:11
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