老师,我申报时进项税额是正确的,但在做凭证时写错了金额,多了28.29元,年底结转时,为了进项税额正确,做成了应交税金(销项税额)为负数,现在账上就变成了应交税金-28.29元,进项税额是0,现在我怎么把销项税额做成0?因为已跨年,能不能就近重新调账,怎么做分录

小静儿-
于2023-01-07 10:36 发布 616次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2023-01-07 10:42
你好,同学。
您现在把这个余额调整到以前年度损益调整处理。
相关问题讨论
你好,同学。
您现在把这个余额调整到以前年度损益调整处理。
2023-01-07 10:42:21
你好; 你什么准则的; 好判断科目 ; 多做了收入科目 和税费; 你就得调整 损益科目的; 要走以前年度损益调整科目来处理的
2023-03-07 09:53:55
你好,你好,进项税认证是
借:做应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税呢
未认证之前入应交税费-应交增值税-待认证进项税呢
2022-04-07 14:28:05
您好,是需要做销项税的
2024-01-12 20:11:50
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税,
贷应交税费,未交增值税。
2023-05-09 09:54:11
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2023-01-07 10:45
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2023-01-07 10:46