送心意

家权老师

职称税务师

2025-10-10 15:08

根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是,其他科目不需要结转
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵





如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录;
如果大于0,需要交税就是以下计提分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税

追问

2025-10-10 15:17

懂了,把实际要交的金额转出来 其他放着不管。谢谢老师

家权老师 解答

2025-10-10 15:21

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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相关问题讨论
你好,专票不可以一部分留的,一部分交税
2020-04-22 10:19:35
您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
2020-04-15 15:43:44
你好,你想问的问题具体是? 不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
可以的
2017-09-04 22:00:33
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