送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2024-04-15 15:50

贷应交税费应交增值税进项税额7890  贷应交税费应交增值税销项税额-7890

向日葵 追问

2024-04-15 16:00

不是特别理解,正常分录是:借:库存商品,借应交税金-应交进项(而我写成了销项税)7890,贷:应付账款,为什么贷方是进项税额,货方也是销项税呢,能冲红吗

东老师 解答

2024-04-15 16:02

不是说应该做进项税额,但是你却记住了销项税额,对不对?

向日葵 追问

2024-04-15 16:04

请查看图片,这样做对吗

东老师 解答

2024-04-15 16:05

对,就是把这个销项税额冲消掉就行。

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贷应交税费应交增值税进项税额7890 贷应交税费应交增值税销项税额-7890
2024-04-15 15:50:57
你好,销项进项都结转。
2023-05-24 15:58:03
您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
你好;    如果是一般纳税人 销项税额大于进项税额,结转增值税分录是, 借:应交税费-应交增值税(销项税额), 贷:应交税费-应交增值税(进项税额), 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。 同时, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-未交增值税。 次月缴纳:借  应交税费-未交增值税贷银行存款 
2023-01-05 13:48:18
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