送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2024-04-15 15:50

贷应交税费应交增值税进项税额7890  贷应交税费应交增值税销项税额-7890

向日葵 追问

2024-04-15 16:00

不是特别理解,正常分录是:借:库存商品,借应交税金-应交进项(而我写成了销项税)7890,贷:应付账款,为什么贷方是进项税额,货方也是销项税呢,能冲红吗

东老师 解答

2024-04-15 16:02

不是说应该做进项税额,但是你却记住了销项税额,对不对?

向日葵 追问

2024-04-15 16:04

请查看图片,这样做对吗

东老师 解答

2024-04-15 16:05

对,就是把这个销项税额冲消掉就行。

上传图片  
相关问题讨论
年末上述这些科目都是需要结转处理,余额需要结平处理。
2020-12-25 14:40:14
你好! 对的。
2019-02-19 21:57:40
你好 ;  你这个是要做结转分录吧   ?   你调账是啥意思 。 之前做错了吗?  
2021-09-09 14:08:46
你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20
您好 应交税费-进项税 应交税费-销项税 应该税额进项税额转出 用多栏式账本
2020-03-23 09:23:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...