送心意

易 老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2023-01-05 13:09

同学您好,是用红字好

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相关问题讨论
同学您好,是用红字好
2023-01-05 13:09:45
你需要分析这两张发票的差异,然后将差异计入分录中。如果有支出,可以将支出计入应付账款,如果有收入,可以将收入计入应收账款。
2023-03-27 10:21:37
你好 这样处理是对的 
2022-03-11 15:37:48
你好,需要红冲暂估,然后根据发票入账的 冲销暂估分录 借;应付账款——暂估,贷;固定资产 根据发票入账 借;固定资产,贷;应付账款等科目
2020-06-12 11:48:28
你好,是的,你的理解是正确的
2022-07-11 16:02:32
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