送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-07-14 15:50

你好!用于集体福利和个人消费的都不能抵扣。 
这2个都有限额

追问

2017-07-14 16:02

那如果作为员工福利的话,是不是还要交个人所得税?比如说,我司现在收到一张含税面额为42030元的发票,公司共有5人,那计算这个人所得税:是不是42030-3500*5人=24530*0.03=735.9,那就要交735.9的个人所得税,是这样吗?

宋生老师 解答

2017-07-14 16:05

你好!这个不一定的。要看每个人的工资是多少

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相关问题讨论
您好,学员,不可以,用于招待收到的专票,进项税额是不可以抵扣的。
2019-08-10 08:05:51
你好,业务招待费开的是增值税专用发票,进项是不能抵扣的
2020-06-29 11:12:26
你好,这个进项税额不能抵扣的。
2021-08-27 11:37:29
您好 可以直接这样写分录 借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款 然后勾选平台做勾选不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41
您好,业务招待费的进项不得抵扣
2020-01-10 10:24:26
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