送心意

晓宁老师

职称初级会计师

2022-05-06 15:59

你好 需要认证啊,但是你不要抵扣,作为进项转出的

陪你考证的初级班主任 追问

2022-05-06 16:56

每个月都需要认证么?

陪你考证的初级班主任 追问

2022-05-06 16:57

这种能抵扣吗

晓宁老师 解答

2022-05-06 17:10

您好,是的,是可以的。

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相关问题讨论
你好 业务招待费扣除标准按发生额的百分之六十和收入的千分五这二个数进行比较 哪个数小按哪个数扣除
2020-07-06 09:00:42
你好,既然是老板自己买的鞋子,那这个费用就不应当放在公司核算才是的 站在公司角度也就不涉及增值税的
2019-12-14 16:20:52
你好,视同销售要交增值税,可以不开票。
2019-08-19 10:19:51
你好,业务招待费进项不能抵扣
2019-12-27 10:56:24
你好,嗯,你再说一下,你的意思是你当时把这个进项税额抵扣了,本来是应该做到业务招待费,你不应该抵扣来,但是你抵扣如果这样的话,你直接在电子税务局里搜索更正,找到对应的表格进行更正就行 。然后咱想把这个转出的话,要写借利润分配未分配利润贷应交税费应交增值税进项税额转出,因为跨年了。
2022-08-23 11:21:38
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