老师,是这样,我们是商贸公司上个月开了一张票是砂 问
不用做暂估。 直接在本月红冲上月错误成本,再按正确单价重新结转成本就可以了。 答
老师,你好, 我司购买的房产,但是还没有拿到房产证,只 问
同学你好 发票开正式发票了吗 答
老师你好,问下个体工商户小规模纳税人国家信用信 问
好的谢谢 答
公司名称六三,装修发票的建筑项目名称写成陆叁,可 问
不可以 单位名称这里得按合同的 答
老师,麻烦问下,如果老板在个人独资企业申报了工资, 问
老师,那系统即使是显示可以填上,也不能扣呗,我还以为我报错了呢,那我就不去更正了 答

你好老师,请问计提社保单位部分,借:管理费用-社会保险 销售费用-社会保险 生产成本-工资 贷:应付职工薪酬-社会保险 请问计入生产成本部分二级是工资对吗?
答: 你好,计入生产成本部分二级科目,是某某产品才是的
老师,车间工人的社保的计提是借:生产成本—社保费 贷:应付职工薪酬—应付社会保险费吗
答: 你好,如果你生产车间的工资是直接计入生产成本的话社保也可以。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
借:应付职工薪酬—社会保险费—基本养老保险 应付职工薪酬—社会保险费—失业保险 应付职工薪酬—社会保险费—工伤保险 其他应付款—应付社保款 贷:银行存款因为先录的系统再申报缴纳,但是申报前部分人员调整了基数,但是系统上面现在反签更改不了,(计提的管理费用和实际缴纳的是一致的),调整分录如下,可以吗 借:应付职工薪酬—社会保险费—基本养老保险 -1000 应付职工薪酬—社会保险费—失业保险 -100 应付职工薪酬—社会保险费—工伤保险 -15 贷:银行存款 -1115
答: 你好,借:应付职工薪酬—社会保险费—基本养老保险 -1000 应付职工薪酬—社会保险费—失业保险 -100 应付职工薪酬—社会保险费—工伤保险 -15 借:银行存款 1115









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一叶子 追问
2022-12-27 14:20
邹老师 解答
2022-12-27 14:21