请问老师: 我们每个月销售部在外跑销售的员工,如果个人有车,每个月汽车费给报销1500元。 那,这项支出要放到员工每个月工资里面,车补1500和工资一起发放?还是每月和员工要发票直接作为管理费用报销?
不见不散
于2022-12-13 14:14 发布 636次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-12-13 14:16
你好,有租赁关系吗?没有租赁关系的话就和工资薪金一块的。
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你好,有租赁关系吗?没有租赁关系的话就和工资薪金一块的。
2022-12-13 14:16:29

同学你好
这个可以的
有发票就可以
2022-12-13 14:18:41

你好,这个就不用调整了,意义不大。
2021-03-21 15:58:40

你好
七月份需要计提的
当月计提
2020-08-02 17:05:36

哦,思路是没问题的,但是你在一九年的时候就不用单独做个冲销的账务处理,直接是你算一九年的那个应付职工薪酬的时候,直接把这个金额减掉一起做就行。
2022-02-24 17:49:43
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