- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-11-07 10:22
同学你好
这个不能开红字发票
你要计入营业外支出
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同学你好
这个不能开红字发票
你要计入营业外支出
2022-11-07 10:22:21
老师,那红冲了发票,我们之前已经抵扣这笔发票的进项票是不是也可以抵扣12月份的销项税呢?还有这笔1月份已经抵扣的进项税额怎么转出呢?我这个月的销项税额小于这笔红冲1月份的进项税额,老师这几笔应该怎么做分录呢?
2022-01-06 17:09:15
同学你好
直接更正就可以了
原分录负数红冲然后按照正确的金额来做
2022-09-29 11:13:38
同学,你好
应该怎么做冲销的分录才正确
开具红字发票,然后分录做一摸一样的,金额负数就行
2024-11-17 12:35:19
老师 是别人先垫付了税费 要给人家 所以走了其他应付款 现在是跨月发票作废 那我该怎么处理 交过的税费我做抵扣次月税费 我做了前3个的分录都是红字 那么税金及附加该怎么处理
2023-11-16 14:52:42
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优雅的柚子 追问
2022-11-07 10:26
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2022-11-07 10:31
朴老师 解答
2022-11-07 10:32