送心意

泡泡酱老师

职称中级会计师,税务师

2022-10-30 14:29

你好,请稍后,老师正在做答中

泡泡酱老师 解答

2022-10-30 14:41

会计分录:
借:原材料 85000
贷:应付账款  85000
借:在建工程 100000
贷:银行存款  100000
借:银行存款  86000
贷:应收账款  86000
借:银行存款  400000
贷:主营业务收入  400000
借:财务费用  32000
贷:银行存款  32000
借:管理费用 15600
贷:银行存款 15600
借:应付职工薪酬  20000
贷:库存现金  20000
借:生产成本  392000
贷:原材料  392000

泡泡酱老师 解答

2022-10-30 14:50

你好,第二个分录要改一下:
借:固定资产 100000
贷:银行存款  100000

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相关问题讨论
你好,请稍后,老师正在做答中
2022-10-30 14:29:07
您好 应该这样计提的 计提 借:管理费用——工资等 管理费用-福利费 管理费用——单位社保费等 管理费用——单位公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬-福利费 应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金
2022-04-05 13:03:24
你好,直接写应付职工薪酬工资就可以的。
2023-01-06 10:10:48
分录不对哈; 按我写的来做:     1.计提工资  借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资  2.计提社保和公积金(企业部分)  借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——社保  应付职工薪酬-公积金 3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款——社保(个人部分)  其他应付款-公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4.上交社保公积金  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  -      公积金(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) -      其他应付款-公积金(个人部分)  贷:银行存款或现金  5.上交个人所得税  借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款或现金
2022-04-06 16:15:10
您好!计提的时候,借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了
2022-04-07 10:57:11
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