- 送心意
悠然老师01
职称: 高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
相关问题讨论
学员你好,分录如下
借:预收账款/合同负债
贷:主营业务收入
应交税费
2022-10-20 17:28:32
你好,是发票开错吗?还是你账上做错了?
2022-01-14 08:23:09
你好 支付航天服务费,计入管理费用科目核算: 借:管理费用, 贷:银行存款/库存现金。
按规定抵减的增值税应纳税额,则会计分录为: 借:应交税费一应交增值税(减免税款)或者应交税费一应交增值税, 贷:管理费用。
2024-02-02 10:42:03
借:其他应付款-借款 (负责人)30000,贷:主营业务收入 ,应交税费-增值税
2023-05-23 08:57:19
借:预付账款 贷:银行存款
2023-07-19 11:24:16
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