- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
您好
借 预付账款
贷 应付账款
2019-05-09 17:24:32
您好!你红字冲减之前错误的分录,然后按正确的金额分录重新填写就好了
2022-03-01 16:22:18
你好 付款应该是做 借应付账款或者预付账款去做借方。 不应该走预收账款的
2020-06-12 11:39:11
借应付账款贷银行存款。
2022-05-19 13:43:07
你好!你以前没有,现在有了必须要调整啊。把以前多计入的部分冲减出来当预付账款
2017-11-03 21:00:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息












粤公网安备 44030502000945号


