- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-10-19 14:56
您好,贷方其他应付款
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您好,贷方其他应付款
2022-10-19 14:56:13
你好,你们是不准备抵扣吗?是一般纳税人的吗?
2023-03-13 09:39:52
您好!福利费的进项不能抵扣。不用计入。
2017-05-10 11:34:03
你好,同学,可以做
借:其他应付款
贷:以前年度损益调整
应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:以前年度损益调整
贷:利润分配-未分配利润
2025-01-27 10:40:06
同学,你好
收到一张红字发票,之前分录做负数分录就可以
2022-06-07 11:22:07
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2022-10-19 14:57
东老师 解答
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