老师好,老板拿的是专用发票,比如电视挂架1个16.64元,进项税额2.16。借:管理费用—办公费 16.64+2.16=18.8 贷:其他应付款—***。我把发票上面的进项税额直接计入管理费用—办公费 可以不?

阳光
于2023-03-13 09:38 发布 370次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-03-13 09:39
你好,你们是不准备抵扣吗?是一般纳税人的吗?
相关问题讨论
你好,你们是不准备抵扣吗?是一般纳税人的吗?
2023-03-13 09:39:52
您好,贷方其他应付款
2022-10-19 14:56:13
你好,同学,可以做
借:其他应付款
贷:以前年度损益调整
应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:以前年度损益调整
贷:利润分配-未分配利润
2025-01-27 10:40:06
同学你好
这个车船税的分录要做
借税金及附加
贷应交税费车船税
然后
借管理费用3000
借应交税费车船税600
借进项200
贷其他应付款3800
2024-01-26 12:40:08
同学,你好
收到一张红字发票,之前分录做负数分录就可以
2022-06-07 11:22:07
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阳光 追问
2023-03-13 09:42
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2023-03-13 09:44