有两个科目 我想合并下 1.其他应收款 2.其他 问
这样调整不对,凭证借贷方不平,科目方向也错了。 正确的调整凭证应该是:借:其他应付款 1610000贷:其他应收款 1610000 答
老师,我们公司买的二手车,每个车的价格都是3万、4 问
您好,要的,要计入固定资产折旧的 答
老师,我想请问一下就是我们是一个商贸公司,这个公 问
您好,这个的话,是不是一般这种都没有票据啊 答
有一家公司租了我公司的仓库12万一年,要给该公司 问
同学,你好 不动产租赁,增值税9% 答
老师,请问在用定额分配法分配直接材料的时候,车间 问
你好,只分配原材料即可 答

老师,为什么有时候增值税计入管理费用?
答: 什么时候计入管理费用呢?
出租车公司向使用本公司自有出租车的出租车司机收取的管理费用按陆路运输服务9%交增值税,这个为什么不是按向司机出租不动产考虑呢?相当于把车干租给司机啊
答: 您好,若按租赁,则司机运营收益是司机,出租车公司的收入是租金
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
您好 , 有两张发票开了奶粉类 是开了增值税 然后1月做了税额抵扣了,现在分录做是 管理费用-福利 能做抵扣的吗,如果不能应该怎么改回的呢
答: 你好 福利费是不能抵扣的; 你抵扣了就要做转出分录 和转出申报处理的 。








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