- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2020-06-13 09:38
一、借:管理费用——办公费 负数
借:应交税费——应交增值税(减免税费) 正数
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你好,这个账务处理是正确的。
2023-07-07 12:05:45
嗯,你做了应交税金贷管理费用以后,那月底的时候结算损益呀。
2022-02-18 10:30:07
你好,如果是软件做账的最后一个贷管理费用改成企业管理费用负数。
2022-03-29 13:28:30
你好,对的是的,是这么做的。
2022-08-08 13:49:18
同学你好
这个循序对吗?谢谢!——是正确的;
2022-02-16 11:15:12
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田园 追问
2020-06-13 09:42
江老师 解答
2020-06-13 09:44