- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2020-06-13 09:38
一、借:管理费用——办公费 负数
借:应交税费——应交增值税(减免税费) 正数
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2020-06-13 09:38:50
你好,这个账务处理是正确的。
2023-07-07 12:05:45
你好,之前购买的时候做管理费用,想要抵税冲管理费用购买,借管理费用贷银存,全额抵扣借应交税费-应交增值税借管理费用负数
2018-11-07 09:25:17
嗯,你做了应交税金贷管理费用以后,那月底的时候结算损益呀。
2022-02-18 10:30:07
同学,
如果当月不抵减 借:应交税费-应交增值税减免税款贷:管理费用280 这个分录不用做。
2021-04-08 17:45:39
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田园 追问
2020-06-13 09:42
江老师 解答
2020-06-13 09:44