- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-06-21 17:00
老师,我是做内账的,老板要我给一份报表给他,我要出具什么报表给他
相关问题讨论

你好 ; 你作借方负数去 管理费用 ;然后 你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了
2021-10-19 10:27:28

你好,分录就是 借-管理费用200,贷-库存现金,
全额抵减时,借-应交税费-应交增值税-减免税额, 贷-管理费用200
2017-12-08 15:11:38

你好,不冲减管理费用的,做营业外收入科目里的
2018-07-01 23:35:32

你好,是的,增值税对防伪税控系统账务处理是这样规定的
2018-02-28 10:54:56

抵扣的时候,借:应交税费—应交增值税-减免税额 贷:管理费用
2019-02-20 10:30:20
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宋生老师 解答
2016-06-21 16:57
宋生老师 解答
2016-06-21 20:00