- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-06-21 17:00
老师,我是做内账的,老板要我给一份报表给他,我要出具什么报表给他
相关问题讨论
您好!内帐在增值税的处理上完全可以跟外帐一样。当然您也可以计入管理费用-增值税。
2016-06-21 16:57:12
结转不结转都可以,如果月末不结转的话,到年末再做统一结转分录就是了。
2019-12-12 12:12:23
借:应交税费—应交增值税(抵减税款)
借:管理费用 负数
2020-07-15 16:20:25
您好
请问是单位筹建期间吗
2022-10-15 19:58:47
您好。您好,收到专票借方有进项。
2022-03-29 16:28:12
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宋生老师 解答
2016-06-21 16:57
宋生老师 解答
2016-06-21 20:00