咨询下,X公司收购Y公司70%股权,双方没有关联。付出 问
你好,正在回复题目 答
老师,我们是收购了鲜牛奶,生产出初加工产品和调制 问
你好,不可以!奶粉不属于初级产品 答
老师,我是一家燃气企业,我们收到客户的安装款,做账, 问
你的分录正确,预收安装款计入合同负债合规。 审计借合同负债贷存货,分录错误、无准则依据。 预收负债不能冲减资产,后期直接冲回这笔错误调整即可。 答
您好,老师,请问一下,我们生产型企业,以前年度发票开 问
借以前年度损益 应交税费应交增值税销项税 贷应收账款 借库存商品 贷以前年度损益调整 然后结转以前年度损益调整 答
老师好!请问拿到请款单付款,货未到,票未开,写:借:预付 问
未到票做暂估 借原材料暂估 贷应付账款暂估 答

老师,我公司交亿企赢年费1980元,分录借 管理费用1980 货 现金1980借 应交税费一一增值税一一减免1980 贷管理费用1980对吗?如果对,那应交税费一增值税一减免1980这个科目的余额怎么处理
答: 这个不能全额抵减,可以抵减只有开票系统那个软件和服务费
如果企业没有销项,是不是不用第二个分录:借应交税费 贷管理费用。啥时候需要交增值税时再写这个分录?
答: 是指进项税的处理吗?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
税控盘480元,当月认证了43.44进项税,分录 是借:管理费用服务费436.56 应交税费--应交增值税-进项税43.44 贷 库存现金480然后 借:管理费用-服务费 43.44 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 43.44再第二个月,做分录 借 应交税费-应交增值税-减免税款,480 借:管理费用-开办费 -480然后生成了利润表,利润表,管理费用开办费怎么显示负480 了,是不是哪个分录没有做呢
答: 你是不是没有需要交增值税?
老师,公司缴纳税控维护费做会计分录是借:管理费用 贷:银行存款,抵税时再做分录借:应交税费-应交增值税(减免税款)贷:管理费用,对吗?
分录一:借:管理费用——办公费 280 贷:银行存款 280分录二:借:应交税费——应交增值税——减免税额 280 贷:管理费用——办公费 280老师帮我看下这个分录哪里有问题 ?
老师你好,麻烦问一下购买金税盘的费用480元做了抵减增值税,借:应交税费--应交增值税--减免税费 借:管理费用(红字),那么这个减免税费期末是否结转?









粤公网安备 44030502000945号



广 追问
2019-09-28 16:52
maize老师 解答
2019-09-28 17:02