老师你好 想请问一下 2021年12月支付房租时借方挂的管理费用 2022年1月收到专票 红字冲销了12月的凭证借挂应付 但是这边1月管理费用有差额 这个账务处理怎么处理呢 12月支付时 借:管理费用 贷:银行 1月收到专票时 借:管理费用 应交税费 贷:应付 其他差额在应交税费哪里 这种要怎么处理啊
欣欣子
于2022-02-23 11:28 发布 492次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你好是的,小规模不允许抵扣。
2020-10-11 20:54:41

你好,这个是税收优惠减免税的,
2021-07-08 10:29:17

同学你好
是交的什么税呢
2022-02-23 11:36:55

应交税费不是损益类科目,所以不能结转到本年利润科目的。
2017-08-12 13:24:17

你好!建议你直接红字冲减。这样简单一点
2017-07-14 16:21:44
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