老师,收到的工会经费返还怎么记账 问
同学你好! 你家的工会 自己有建账吗 如果没有, 借:银行存款 贷:其他应付款-工会经费 到时候给员工发福利等时候,直接冲减 其他应付款 答
东老师我要跟您核实一下,就是银行、税务、账、社 问
对,换账户 / 改名就要动这几块: 银行:改账户信息、重签 / 撤销三方协议 税务:电子税务局改存款账户、终止旧三方、重签新三方 社保:社保费三方协议也要同步更新,不然扣不了社保 账:财务账上改银行账号、更新扣款账户信息 银行、税务、社保三方协议都要变更,账本同步改。 答
请教一下,这个要申报吗,我们社保有工资都是填社保 问
需要 这里填写年度缴费工资 就是你们缴纳的社保基数 答
单位为职工交的社医保发票及单位交税发票要单位 问
你好,最好让领导看看审批签字 答
老师,勾选进项税到了申请统计这一步了,怎么撤消?勾 问
你好,你还没申报增值税哦对吗? 答


老师,调整以前年度费用,重复入账了跨年 怎么处理原来的分录是,借应交税费,贷管理费用
答: 同学,你好 借:以前年度损益调整 贷:应交税费
我有一笔本年度额开支,目前没有支付,但我想入账在本年,然后就计提了一笔,已经收到发票那些了,借:管理费用,应交税费——待抵扣进行税额,贷:应付账款,这样可以吗,还是直接是借:管理费用,贷:应付账款,那种方式合适一些呢
答: 你好,这个不用体现税额的增加,按照下面这么做就可以
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师你好 想请问一下 2021年12月支付房租时借方挂的管理费用 2022年1月收到专票 红字冲销了12月的凭证借挂应付 但是这边1月管理费用有差额 这个账务处理怎么处理呢 12月支付时 借:管理费用 贷:银行 1月收到专票时 借:管理费用 应交税费 贷:应付其他差额在应交税费哪里 这种要怎么处理啊
答: 同学你好 是交的什么税呢









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