我有一笔本年度额开支,目前没有支付,但我想入账在本年,然后就计提了一笔,已经收到发票那些了,借:管理费用,应交税费——待抵扣进行税额,贷:应付账款,这样可以吗,还是直接是借:管理费用,贷:应付账款,那种方式合适一些呢
武月红
于2024-01-08 09:17 发布 161次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2024-01-08 09:17
你好,这个不用体现税额的增加,按照下面这么做就可以
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你好,这个不用体现税额的增加,按照下面这么做就可以
2024-01-08 09:17:49

借方管理费用,负数
贷方应付账款 负数
应交税费-进项转出 正数
2024-06-24 09:11:59

对的,你第二个分录是正确的
2020-03-17 10:18:10

后面回来发票时红冲这个分路再按发票入账。
2023-10-13 09:44:41

是的,转入管理费用就是
2023-07-25 14:43:22
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