我有一笔本年度额开支,目前没有支付,但我想入账在本年,然后就计提了一笔,已经收到发票那些了,借:管理费用,应交税费——待抵扣进行税额,贷:应付账款,这样可以吗,还是直接是借:管理费用,贷:应付账款,那种方式合适一些呢

武月红
于2024-01-08 09:17 发布 246次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2024-01-08 09:17
你好,这个不用体现税额的增加,按照下面这么做就可以
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你好,这个不用体现税额的增加,按照下面这么做就可以
2024-01-08 09:17:49
借方管理费用,负数
贷方应付账款 负数
应交税费-进项转出 正数
2024-06-24 09:11:59
您好,应付账款是指采购库存商品、原材料等公司主营业务成本的应付账款,其他应付款是指除采购入库以外的应付款,所有非主营业务成本的商品采购都用其他应付款,比如支付费用、购入设备等
2024-05-14 14:41:45
您好
可能是收到管理费用发票 没有支付款项
2019-12-17 21:41:37
您好
请问每个月房租多少钱?
实际发生了 暂时没有取得发票 应该暂估入账的
2024-02-28 16:47:15
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