老师,您好!我们公司事自动化非标行业,大部分是非标, 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,我们公司上个月收到一笔政府专项补贴(固定资 问
还没开始折旧不需要做账,等以后开始折旧才确认收入 答
老师,您好!26年1月份开的农产品收购发票,已做进项 问
可以 之前的需要进项转出,然后重新开的话你再做进项 答
第一,其他应付款增加在贷方,如果借方发生,证明别人 问
是的,你的理解是对的。 答
老师我们老板进货都是他私户给供货方的,法人还是 问
您好,这样不算虚开发票 答

我有一笔本年度额开支,目前没有支付,但我想入账在本年,然后就计提了一笔,已经收到发票那些了,借:管理费用,应交税费——待抵扣进行税额,贷:应付账款,这样可以吗,还是直接是借:管理费用,贷:应付账款,那种方式合适一些呢
答: 你好,这个不用体现税额的增加,按照下面这么做就可以
借方管理费用应交税费,贷方应付账款怎么冲红啊
答: 借方管理费用,负数 贷方应付账款 负数 应交税费-进项转出 正数
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问:1、什么才会计入到“应付账款”?2、应付账款,和其他应付款有什么本质入账的区别,什么费用就不能计入应付,只能计入其他?3、一些费用为什么不通过应付账款核算,直接计入管理费用?
答: 您好,应付账款是指采购库存商品、原材料等公司主营业务成本的应付账款,其他应付款是指除采购入库以外的应付款,所有非主营业务成本的商品采购都用其他应付款,比如支付费用、购入设备等









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武月红 追问
2024-01-08 09:21
东老师 解答
2024-01-08 09:22
武月红 追问
2024-01-08 09:31
东老师 解答
2024-01-08 09:32
东老师 解答
2024-01-08 09:32
武月红 追问
2024-01-08 09:33
东老师 解答
2024-01-08 09:34