送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-06-21 12:00

您好!反结账到2月份去。 
 单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总账”,单击“结账”,此时同时按下“Ctrl+Shif+F6”组合键,根据系统会提示操作即可。 
 
  以上两个操作关键是要记住组合键: 
 
  反记账是“Ctrl+h” 
 
  反结账是“Ctrl+Shif+F6”

淡淡雪 追问

2017-06-21 12:16

老师好!按您的操作,按反结账快捷键没有反应,怎么回事? 
是倒着反结账吗?就是先反结账11月份,10月份,一直到有问题的月份吗?还是直接可以反结账2月份的?

宋生老师 解答

2017-06-21 13:40

您好!是的。是一个月一个月反结账回去。不能直接反2月的

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您好!反结账到2月份去。  单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总账”,单击“结账”,此时同时按下“Ctrl+Shif+F6”组合键,根据系统会提示操作即可。   以上两个操作关键是要记住组合键:   反记账是“Ctrl+h”   反结账是“Ctrl+Shif+F6”
2017-06-21 12:00:30
您好!http://jingyan.baidu.com/article/9faa7231525ed6473c28cbde.html 你看下这个行不行
2017-10-11 15:30:46
需要先把3月份反结账,反记账哦,2月份反结账,反记账才可以修改
2017-07-10 10:16:41
您好, 进入总账系统:在系统主界面,找到并点击“总账”选项,进入总账系统模块。 在总账系统界面,通常会有“文件”或类似的菜单选项。点击该选项后,在下拉菜单中选择“重新注册”或“切换月份”的功能。在弹出的窗口中,选择您想要切换到的月份(本例中为2月份),然后点击“确定”或“完成”按钮。 成功切换月份后,您可以继续进行2月份的凭证录入、审核、记账等操作。
2025-09-18 15:52:56
你好!你们进入账套额时间是3月分吗
2020-06-05 11:12:26
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