送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-06-21 12:00

您好!反结账到2月份去。 
 单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总账”,单击“结账”,此时同时按下“Ctrl+Shif+F6”组合键,根据系统会提示操作即可。 
 
  以上两个操作关键是要记住组合键: 
 
  反记账是“Ctrl+h” 
 
  反结账是“Ctrl+Shif+F6”

淡淡雪 追问

2017-06-21 12:16

老师好!按您的操作,按反结账快捷键没有反应,怎么回事? 
是倒着反结账吗?就是先反结账11月份,10月份,一直到有问题的月份吗?还是直接可以反结账2月份的?

宋生老师 解答

2017-06-21 13:40

您好!是的。是一个月一个月反结账回去。不能直接反2月的

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您好, 进入总账系统:在系统主界面,找到并点击“总账”选项,进入总账系统模块。 在总账系统界面,通常会有“文件”或类似的菜单选项。点击该选项后,在下拉菜单中选择“重新注册”或“切换月份”的功能。在弹出的窗口中,选择您想要切换到的月份(本例中为2月份),然后点击“确定”或“完成”按钮。 成功切换月份后,您可以继续进行2月份的凭证录入、审核、记账等操作。
2025-09-18 15:52:56
没问题,您可以使用用友的操作记录功能,点击“记录”,然后选择“应收发票”,即可在里面手动输入对应的凭证信息,完成操作。
2023-03-15 13:14:52
同学你好 直接补录就可以
2022-03-25 11:20:44
2016年12月份的凭证错了,具体是什么类型的凭证,具体分录,再谈调整的事
2017-06-22 20:59:59
你好,可以反结帐去修改的
2022-02-15 19:38:20
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