老师,2月份已经结账,但漏录了几张凭证,我们用的是用友,我要怎么操作 谢谢
lemon
于2022-03-25 11:17 发布 961次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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没问题,您可以使用用友的操作记录功能,点击“记录”,然后选择“应收发票”,即可在里面手动输入对应的凭证信息,完成操作。
2023-03-15 13:14:52
同学你好
直接补录就可以
2022-03-25 11:20:44
您好!反结账到2月份去。
单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总账”,单击“结账”,此时同时按下“Ctrl+Shif+F6”组合键,根据系统会提示操作即可。
以上两个操作关键是要记住组合键:
反记账是“Ctrl+h”
反结账是“Ctrl+Shif+F6”
2017-06-21 12:00:30
你好,你结转之后建新帐套了吗
2020-07-13 07:38:52
你好 ; 你这个凭证是什么分录 错误了。 发分录来看看 。 你在本期 修改就行了。
2021-09-10 11:11:37
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