送心意

青柠

职称会计实务

2023-03-15 13:14

没问题,您可以使用用友的操作记录功能,点击“记录”,然后选择“应收发票”,即可在里面手动输入对应的凭证信息,完成操作。

知识呗 追问

2023-03-15 13:14

太好了,谢谢老师的指导,我会尽快完成的!

青柠 解答

2023-03-15 13:14

很高兴能够帮到您。如果您有什么疑问,欢迎随时咨询。

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相关问题讨论
没问题,您可以使用用友的操作记录功能,点击“记录”,然后选择“应收发票”,即可在里面手动输入对应的凭证信息,完成操作。
2023-03-15 13:14:52
同学你好 直接补录就可以
2022-03-25 11:20:44
您好!反结账到2月份去。  单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总账”,单击“结账”,此时同时按下“Ctrl+Shif+F6”组合键,根据系统会提示操作即可。   以上两个操作关键是要记住组合键:   反记账是“Ctrl+h”   反结账是“Ctrl+Shif+F6”
2017-06-21 12:00:30
你好,你结转之后建新帐套了吗
2020-07-13 07:38:52
你好 ;   你这个凭证是什么分录  错误了。 发分录来看看 。    你在本期 修改就行了。    
2021-09-10 11:11:37
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