老师,用友中我已经结账了,但是有一张凭证要修改一下,请问如何反结账?

安安嘛嘛
于2015-10-11 13:29 发布 3238次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2015-10-11 13:54
用友u8反记账、反结账处理方法: 第一步、取消结账:激活“恢复记账前状态”菜单,点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消(注:多同时按几次,有提示!) 第二步、取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。 第三步、再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定” 第四步、取消审核:以审核人身份进入“审核凭证”界面—点击“取消”。 注意: 己结账月份地数据不能取消记账。取消记账后,一定要重新记账。
相关问题讨论
用友u8反记账、反结账处理方法: 第一步、取消结账:激活“恢复记账前状态”菜单,点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消(注:多同时按几次,有提示!) 第二步、取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。 第三步、再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定” 第四步、取消审核:以审核人身份进入“审核凭证”界面—点击“取消”。 注意: 己结账月份地数据不能取消记账。取消记账后,一定要重新记账。
2015-10-11 13:54:13
http://jingyan.baidu.com/article/5d6edee2e3a1f199ebdeec51.html 你可以看下这个
2017-10-11 16:40:30
是的,你先反结账,再反审核,最后反过账,就可以修改3月的凭证了。
2023-03-13 13:19:58
您好,做红字冲销或者调整分录,不直接修改1月份凭证。
2020-07-31 13:46:06
挨月份反结账就可以了,一直反结账到你要修改的月份
2019-09-27 09:22:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号


