员工预支款3000元,报销时费用为3800元,核销时做账: 问
首先,欠钱需要归还给员工才行呢。 答
老师,我卡到月末成本结转这儿了,一般按什么结转 问
就是利润表的损益科目的余额结转为0 答
老师,去年我做管理费用10万,应付账款10万,发票没来, 问
你好,那个2万需要付款不呢? 答
老师,请问年底的进项税没抵扣完税需要结转么?如果 问
借应交税费缴增值税,转出未交增值税, 贷应交税费应交增值税进项。 这个做不做都可以的。 答
老师好,应收账款的科目余额在借方表示客户还没有 问
你好,理解的没有问题。 答
你好,老师,t3账套已经年结,结果上一年的凭证中费用下的部门有错误想修改,数据无误,直接反记账反结账就可以么?还需要重新做年结么?
答: 你好,请你先仔细梳理清楚情况,然后再告诉我具体的问题是什么?有哪些错误的部门?凭证中的错误是否只属于费用部分?是否所有数据都无误,除了凭证中的费用部门有错误?
你好,老师,我们用的t3软件,2022年已经年结,结果发现有凭证摘要有错误想要修改,还有一个费用的部门下错了,能直接反记账反结账么?会不会对下一年的账有影响?需要重新年结么?
答: 您好,根据您的情况,建议您先将凭证摘要修改纠正,并将费用部门下错的部分调整正确。然后,可以使用财务软件中的反记账反结账功能,对当前年度进行重新年结。这样不会对下一年的账有任何影响。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师 您好 再用用友软件时 结过账以后发现有错误 需要反结账 如果结账到6月份了 4月份有错误的凭证需要修改 是不是4.5.6月都需要反结账反记账?
答: 是的 是4.5.6月都需要反结账
你好,我今天刚把19年12月份的账结帐了,结账后发现凭证有错误,我想反结账到19年12月份怎么操作,经常用的ctrl+f12,不可以反结账,提醒“年初时不能执行反结账,请使用上年年末时备份的账套数据”
你好,请问老师,金蝶标准版上年已经年结账,但中途发现上年数据有误,反年结账修改后的期末数据,能重新结转到已经录入凭证本年度的期初余额里吗?如果不能带入,这个问题怎么处理呢?急,在线等回复,谢谢了!
用友T6年度结转之后上年数据出现错误,能反结转回去修改吗,比如19年数据已经结转到2020年了,但是19年数据有错误需要更改,能反结转回去吗,会影响2020年的数据吗
美满的衬衫 追问
2023-03-26 13:09
齐惠老师 解答
2023-03-26 13:09