送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-09-24 13:37

可以做账的,借其他应付款,借管理费用负数红冲,然后再做发票,借管理费用贷其他应付款

郭老师 解答

2022-09-24 13:38

之前没有发票做账,是按照权责发生制暂估的。

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相关问题讨论
可以做账的,借其他应付款,借管理费用负数红冲,然后再做发票,借管理费用贷其他应付款
2022-09-24 13:37:53
意思是本月发票已经到了?就是借:预提费用 贷:其他应付款
2024-04-01 17:58:15
您好 请问是暂估水电费入账么
2023-07-17 22:59:43
你好,是的,红冲上月计提凭证然后再按照发票重新录入费用
2022-05-19 17:06:24
同学你好,是的,你理解正确。
2023-07-17 23:07:09
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