老师,请问我财务报表这利润表是填哪一张?填哪一项 问
本期是第四季度的 本年累计就是填写本年累计 看第二张图片 答
报出口退税的时候算销项的金额是是不是和报关单 问
对的是的是这么做的,按照FOB 答
市财政拨款老旧营运货车报废更新补助资金,用不用 问
跟报废的数量挂钩的补助就需要交增值税 答
我2025年10月计提的社保金额不对我怎么改里面111 问
借管理费用-60 其他应付款54 贷银行存款-6 答
老师,你好。请问下申请定期的应纳税经营额该怎么 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

有一笔1月份的打印机费用含税价是500元(税点是13%),2月份我付了500元,因为供应商以往都是当月收到钱后就会开发票,所以1月份我计提了不含税的价格442.48元,但这次供应商2月份收到钱没有开票,三月份才开,那我2月份的账怎么做?1月份我计提是这样做的借:管理费用442.48贷:其他应付款442.48
答: 不好意思,我刚才给你回复了,你要想重新提问的话,你再重新提问一个吧,我们接了问题不好退回。
16年支付的房租对方一直没有给开发票,但每个月费用是预提了的,就是:借:管理费用-房租,贷:其他应付款,那现在他们给开发票,但已是17年3月份了,那这笔费用在今年汇算的时候该如何处理呢?
答: 那支付的时候借:其他应付款,贷:银行存款,发票放后面吧,可以扣除的,因为在汇算前拿到发票了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
去年我们购的进销软件金额是10680,不含税费,对方说开发票额外支付427元,但发票只开了10680,总公司垫付的当时做的分录是借:管理费用 10680 贷:其他应付款-总公司10680, 那427我现在银行支付的该怎么做?她不给开发票了
答: 你好,427需要计入营业外支出









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