老师弥补以前年度亏损怎么算,我们现在是第七年了 问
你好,麻烦发下A106000表单 答
请问建筑外经证是啥?做什么用的 问
您好,就是建筑企业不是有外地的项目吗,这个做项目需要有这个外经证 答
我想问一下企业所得税年度汇算清缴时候 和年末 问
你好,这个必须是一样的,你需要调整的项目,在汇算清缴调整明细表里面填写你第四季度和年报的,需要一样去修改一下的。 答
老师 想问一下,公司社保已经申报了,还能给新进员 问
能增员成功,但会下月扣社保了 答
我司研究的项目是在市面上存在的项目上,进行改造, 问
你好,你实际有研发是可以的。 答
请教老师:老板个人垫付了工厂的水电费,当时已经做了账,借:管理费用 贷:其他应付款。 可是这个月工厂停产不做了,准备注销,以前的电费交多了,退回来了,打到公司账户了,这个应该怎么冲费用。
答: 同学您好,同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的
上月预提的水电费(款已付,票未到)金额一致 借:管理费用--水电费 贷:预提费用本月要冲销全部分录吗?再做一笔新分录?还是直接:借:预提费用 贷:其他应付款 ??
答: 意思是本月发票已经到了?就是借:预提费用 贷:其他应付款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,公司账户上回单有张显示运输费,转到法人私账上,作为借款,法人直接用现金付运输费了,也开了公司抬头的发票,那回单和发票各如何做分录?不知道我自己做得对不对,我先做了其他应付款 后做管理费用
答: 你好,你可以先做借:其他应收款,贷:银行存款。然后做借:管理费用,贷:其他应收款。