老师您好!请问一下去年的发票需要冲红怎么做帐呢 问
你好,我们收到的还是开具的? 答
老师,我们是生产型出口企业,假如5月实际出货1000台 问
账面按发货 1000 台正常确认收入做账,税务增值税、免抵退税按报关单日期分两期申报;单独设立时间差异备查台账,不用调账,差额只是时间性差异,税务认可 答
我司是一家软件高新企业,每年缴纳的软件协会会费 问
一、软件协会会费:不能计入研发费用(会计、高新、加计扣除都不行) 答
老师,请问一般纳税人小微企业填写所得税年报是填 问
1. A000000 基础信息表 - 必填:基本经营情况(从业人数、资产总额、行业等) - 免填:主要股东及分红 2. A100000 主表(核心,收入/成本/费用直接填) 3. A105000 纳税调整项目明细表(有税会差异必填,如招待费、福利费超标) 二、免填表(6张,系统自动隐藏) - A101010 一般企业收入明细表 - A102010 一般企业成本支出明细表 - A103000 事业单位收支明细表 - A104000 期间费用明细表 - A101020/A102020 金融企业收支明细表 三、常用选填表(有业务才填) - A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表(发工资、缴社保必填) - A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表(有固定资产/无形资产必填) - A106000 弥补亏损明细表(有以前年度亏损必填) - A107012 研发费用加计扣除(有研发支出必填) 答
2025年主营业务成本有一笔发票一直没开回来,汇算 问
对,如果在汇算清缴之前没有拿到发票,需要纳税调增 答


当月借客户库存,卖了钱,借:库存商品,贷:应付账款,借:现金,贷:库存商品,那下月怎么做分录啊?谢谢
答: 你好,第二个不对 借库存现金贷主营业务收入做这个才对
钢材行业,上月暂估数量金额后,这月红冲后发现金额变成负数了,就是上月金额暂估的多了,但是上月已经结账,我这月应该怎么做分录调整,上月是借:库存商品,贷应付账款,这月红字冲销了
答: 您好 请问库存商品领用怎么写的分录
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
采购当月没进项票进来但是款已现金付,按以下做账支付现金:借:预付账款 贷:库存现金 货到票未到:借库存商品-原材料 贷:应付账款-暂估;票到:借:应付账款-暂估贷:预付问题1:原材料不用预估是吗?问题2:应付账款-暂估应付款-xxx这样做分录吗?还是只到暂估应付款就可以?问题3:跨月到票需要先红冲之前分录吗?
答: 你好,一原材料不用暂估,因为合同都约定好的,二票到的话,借:应付暂估 贷:应付账款--某某公司,然后清账借:应付账款 贷:预付账款 三,不需要跨月冲红








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郭老师 解答
2022-09-12 10:00