一般纳税人 保安公司差额征收 收入300万 工资发2 问
您好,增值税申报【附表一、附表三、主表一律按总额(全额300万含税)填报,工资260万在附表做差额扣除,计税按净额】 答
工资表是港币,记账本位币是美元,系统里面有录入的 问
一、计提工资(发生日汇率:港币→美元) 计提按 工资发生当日即期汇率(港币兑美元)折算入账应付职工薪酬,不用期初汇率。 借:成本费用(港币 × 发生日汇率) 贷:应付职工薪酬(美元) 二、发放环节 应付职工薪酬:账面原计提美元金额不动 银行付出港币:按付款当日港币兑美元汇率折算银行存款美元 汇兑差额入财务费用 - 汇兑损益 期初汇率只用于期末调汇,计提、付款均不用。 答
汇算清缴系统提示这个入库税收罚款和滞纳金合计1 问
你好,你啥时候补交税款了,只有知道期间才可以查询的? 答
你好老师,科目余额表的应付职工薪酬社保公积金本 问
你好,三个数字都是16125才对的 答
有25年10月份的低值易耗品费用,没有入帐,现在汇算 问
你好必须先入账才可以汇算清缴 不可以只再汇算清缴时体现的 答


先预付货款,后到货的分录是这样的吗?借:预付账款 贷:库存现金。 借:库存商品 贷:预付账款
答: 是的,这是正确的分录。
老师,先付钱,货也收到 ,但是发票没到,分录这样做对吗:预付账款,贷:银行存款。借:库存商品,贷:预付账款 —暂估借:库存~负数,贷:预付~暂估负数借:库存~,应交税费-应交增值税(进项)贷:预付账款
答: 你好,没错的,是这么做账的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
您好,想咨询一下采购货品分录。收货时:借:库存商品-暂估 贷:应付账款 付款时:借:应付账款 贷:现金 收票时:借库存商品-奶瓶 贷:库存商品-暂估 这样的是对的吗?
答: 你好 也可以的 你收票的时候备注下 你冲暂估的凭证号 避免到时弄不清楚为什么这么做





粤公网安备 44030502000945号


