送心意

耿老师

职称中级会计师

2021-10-18 17:19

你好!可以这样处理的

一滴纯静水 追问

2021-10-18 17:25

9月份有销售,库存商品会减少,到时候做10月份分录时怎么处理?9月,10月金额怎么填写

耿老师 解答

2021-10-18 17:38

你好,如果对外销售的话结转成本,然后10月份的时候,把成本金额再冲回来,再按发票金额结转成本。

一滴纯静水 追问

2021-10-18 17:43

分录还是上边我写的吗?能具体一点吗?

耿老师 解答

2021-10-18 18:02

你好,借主营务成本贷库存商品。做红字就可以了。

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其实第二笔是第一笔两个分录的合并,举个例子,之前已经预付了3000元,预付的时候是 借 预付账款3000 贷 银行存款 3000,以后实际收货开票金额是6000元,则第一种 借 库存商品 6000 贷预付账款 6000或者贷 预付账款3000 应付账款 3000 再补付剩余3000就 借 预付账款 /应付账款3000 贷 银行存款 3000 第二种是 借 库存商品6000 贷 预付账款 3000 银行存款 3000.这两笔主要的区别 ,第一种可能是收货的时候还没有付款,就先挂预付账款或应付账款 ,以后实际付款的时候再做第二个分录的,第二种是直接就付款了
2014-11-25 09:44:35
您好,可以这样做账的,因为入库是暂估,所以用到一个应付账款。
2017-07-29 00:39:50
您好,可以的。
2017-06-18 21:37:47
这个一预到底,不能挂应付账款,你这个购进是按发票和实际收到货物做,后续付款借预付账款 贷银行就可以
2020-07-09 16:32:37
您好 借:预付账款-A 100 贷:银行存款 100 借:库存商品120 贷:预付账款120 这样就可以了
2019-02-15 10:40:48
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