- 送心意
李老师2
职称: 中级会计师,初级会计师,CMA
2017-06-12 22:09
您好!如果这个差额要找员工赔偿的话,借其他应收款 现金等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。如果不用赔偿了。可以当做打折销售。直接借现金等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。
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你好,同学。
你这旧金是作为材料入库处理。
借 原材料 20.89
银行存款,收的差价
贷 营业收入,
2020-03-13 11:26:13

不是每个月都有的可以记福利费
借费用-福利费贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷现金
2019-08-28 13:25:26

你好,借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 库存现金
2020-01-21 11:11:32

你好
借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬—福利费
借;应付职工薪酬—福利费 , 贷;库存现金
2020-08-04 14:45:31

借:应付职工薪酬-福利费
贷:库存现金
2020-07-13 17:40:39
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