送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-08-04 14:45

你好
借;管理费用等科目   ,       贷;应付职工薪酬—福利费
借;应付职工薪酬—福利费 ,     贷;库存现金

上传图片  
相关问题讨论
不是每个月都有的可以记福利费 借费用-福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷现金
2019-08-28 13:25:26
你好,同学。 你这旧金是作为材料入库处理。 借 原材料 20.89 银行存款,收的差价 贷 营业收入,
2020-03-13 11:26:13
您好!这个说实话,就弄个现金支出单就算了。
2019-11-06 15:42:32
你好 挂其他应收款-员工 到时拿票来入账冲其他应收款 如果你直接转给客户也不好
2019-09-10 09:19:49
你存银行那个不是按你存钱到角显示?多了?那就走营业外收入
2019-08-28 09:13:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...