- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-09-10 09:19
你好 挂其他应收款-员工 到时拿票来入账冲其他应收款 如果你直接转给客户也不好
相关问题讨论
不是每个月都有的可以记福利费
借费用-福利费贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷现金
2019-08-28 13:25:26
你好,同学。
你这旧金是作为材料入库处理。
借 原材料 20.89
银行存款,收的差价
贷 营业收入,
2020-03-13 11:26:13
你好
借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬—福利费
借;应付职工薪酬—福利费 , 贷;库存现金
2020-08-04 14:45:31
借:应付职工薪酬-福利费
贷:库存现金
2020-07-13 17:40:39
老师,公司老板拿公司的现金送客户年礼,没有发票,怎么入账?
2018-04-03 08:36:18
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号



一米阳光 追问
2019-09-10 09:29
meizi老师 解答
2019-09-10 09:33