送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-08-09 12:00

你好,可以的,当时的分录怎么做的?借应付职工薪酬工资,贷银行存款,正确的应该是做哪个?

阳光 追问

2022-08-09 12:18

老师,做薪金不是要交个税吗,转出15万元呢,做往来账不是不用交个税吗?
这笔调成往来

郭老师 解答

2022-08-09 12:20

借应付职工薪酬工资,借管理费用负数,
借其他应收款贷应付职工薪酬工资

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相关问题讨论
你好,可以的,当时的分录怎么做的?借应付职工薪酬工资,贷银行存款,正确的应该是做哪个?
2022-08-09 12:00:41
这个是个难题,建议看一下凭证能整的最好整出来,不好整理的,整理个大数出来,如张三李四,可以分开整理就分开,分不开的,就写一个往来其他应收款-建账前
2022-07-16 16:42:48
你是调整到12月的,就要放在凭证后面的
2022-03-18 16:17:13
同学你好 这个月可以重新操作
2023-04-04 17:26:20
可以这么做的,可以在6月份调整。
2024-07-06 11:10:52
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